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原標(biāo)題:深圳公司注冊(cè)后做零申報(bào)。這六個(gè)常見(jiàn)的誤區(qū)需要注意!
沒(méi)有人不熟悉企業(yè)的零申報(bào)。但是零收入可以被宣布為零嗎?今天,千百順財(cái)稅邊肖整理了深圳公司注冊(cè)零申報(bào)常見(jiàn)的六大誤區(qū),提供給有需要的人參考。
首先,免稅收入將被宣布為零。
我開(kāi)了一家批發(fā)公司,是增值稅的小規(guī)模納稅人。我已經(jīng)按照規(guī)定申請(qǐng)減免增值稅了。本季度賣菜收入10萬(wàn)元,均符合免稅條件。我可以申報(bào)零嗎?
千順財(cái)稅顧問(wèn):不是,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,企業(yè)辦理增值稅減免備案應(yīng)納稅額為零,同時(shí)要如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在申報(bào)表“其他免稅銷售”第12欄填寫(xiě)當(dāng)期免稅收入。
第二,做到零申報(bào)不交稅。
我公司為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入2.5萬(wàn)元。我們可以享受小微企業(yè)免征增值稅的優(yōu)惠政策。我們能宣布零嗎?
千順財(cái)稅顧問(wèn):不是,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在享受稅收優(yōu)惠政策的同時(shí),也要按時(shí)、如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。正確的做法是先用開(kāi)票總額/1.03計(jì)算免稅收入,再用免稅收入*0.03計(jì)算應(yīng)納增值稅,填寫(xiě)申報(bào)表相應(yīng)欄目享受免稅。
3.當(dāng)當(dāng)期沒(méi)有收入時(shí),進(jìn)行零申報(bào)。
我們公司剛剛開(kāi)業(yè)。這個(gè)月我們購(gòu)買了5張?jiān)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額8500元。我們已經(jīng)獲得認(rèn)證,但沒(méi)有任何收入。我們能宣布零嗎?
千順財(cái)稅顧問(wèn):沒(méi)有,因?yàn)?
雖然你的公司這個(gè)月沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,但不代表沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅。如果單純申請(qǐng)零申報(bào),未繳納的進(jìn)項(xiàng)稅可能會(huì)因逾期未抵扣而無(wú)法抵扣,造成公司損失。正確的方式是在對(duì)應(yīng)的銷售金額中填寫(xiě)0,在申報(bào)表中填寫(xiě)當(dāng)期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8500元,以便下一期扣除期末留抵稅額。
四、企業(yè)長(zhǎng)期虧損,企業(yè)所得稅要做到零申報(bào)。
我公司一直處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài),沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,那么企業(yè)所得稅可以申報(bào)為零嗎?
千順財(cái)稅顧問(wèn):不是,企業(yè)的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后的五個(gè)納稅年度進(jìn)行彌補(bǔ)。如果企業(yè)進(jìn)行零申報(bào),就相當(dāng)于給自己挖坑。如果企業(yè)在下一年盈利,就無(wú)法彌補(bǔ)上一年的虧損,就會(huì)造成企業(yè)虧損。如果你當(dāng)年做了企業(yè)所得稅零申報(bào),卻把虧損延長(zhǎng)到以后幾年扣除,那還是違反政策的!
五、預(yù)繳稅款要做到零申報(bào)
我們是一家建筑公司,主要業(yè)務(wù)是為客戶提供建筑相關(guān)的服務(wù),以及銷售一些其他的建筑材料。我們是增值稅的小規(guī)模納稅人。本季度提供建筑服務(wù),不含稅收入10萬(wàn)元。我們已經(jīng)在稅務(wù)局開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,交了3000元稅。我們能零申報(bào)嗎?