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在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中,為了切實維護好企業(yè)的財務(wù)安全,很多公司都會按時、定期進行財務(wù)審計。那么,有關(guān)于企業(yè)財務(wù)審計,其究竟遵循怎樣的審計流程呢?接下來,本文將帶領(lǐng)大家對其進行簡單了解!
通常情況下,財務(wù)審計大致按照如下步驟來進行:
1、尋求第三方社會審計機構(gòu)進行審計業(yè)務(wù)委托。在此環(huán)節(jié),企業(yè)需注意選擇正規(guī)、專業(yè)的審計公司進行服務(wù)咨詢,隨后,在雙方確定合作意向后,審計機構(gòu)會對被審計單位的審計風險進行評估,如若評估通過,雙方將正式簽署委托協(xié)議。
2、財務(wù)審計前期準備。在審計工作開展前期,審計機構(gòu)需要著手進行審計準備工作,并制定具體審計計劃。通常,該階段的工作主要包含:(1)初步確定具體審計目標和審計范圍;(2)研究被審計單位背景資料;(3)成立審計工作小組、確認審計時間;(4)編寫初步審計方案;(5)計劃審計報告的提交方式、時間和對象;(6)發(fā)出審計通知書。同時,審計機構(gòu)還需在此期間告知被審計單位所需準備的文件、報表和材料,以為審計工作開展做好前期準備。
3、財務(wù)審計實施。在審計工作推進過程中,審計人員在入場后,往往會通過審計座談會、實地考察、研究文件資料等方式對被審計單位進行審查。一般而言,其審計的內(nèi)容主要有:(1)根據(jù)企業(yè)財務(wù)報表和有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),通過分析性程序了解企業(yè)實際經(jīng)營狀況;(2)描述和分析企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計的恰當性;(3)初步分析和評價內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性。從而對企業(yè)經(jīng)營狀況和財務(wù)風險進行客觀、公正的評價。
4、出具財務(wù)審計報告。審計工作完成后,審計項目負責人應(yīng)及時根據(jù)財務(wù)審計真實情況編制正式財務(wù)審計報告。通常情況下,正式審計報告是在意見交換稿的基礎(chǔ)上形成的,其是與被審計單位溝通后的結(jié)果,同時,被審計單位對審計結(jié)論的建議和看法,也可以根據(jù)需要包含在財務(wù)審計報告中。
以上為財務(wù)審計流程的簡要說明?,F(xiàn)如今,財務(wù)安全對于實現(xiàn)企業(yè)有序經(jīng)營發(fā)展具有重要意義。因此,企業(yè)經(jīng)營者必須要高度重視企業(yè)財務(wù)狀況,進而積極配合審計機構(gòu)推動財務(wù)審計工作地開展!