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零申報(bào)是指公司在納稅申報(bào)期內(nèi)沒有應(yīng)納稅所得額,應(yīng)無應(yīng)納稅額的情況。關(guān)于零申報(bào),邊肖有四個(gè)問題要和大家分享。
問題1:不納稅=零申報(bào)
詢問:
我公司為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。我申報(bào)的時(shí)候可以申報(bào)零嗎?
答:不是,不交稅和零申報(bào)不一樣。企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí),應(yīng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表第10欄如實(shí)填寫免稅金額。
問題2:本期未發(fā)生收入應(yīng)申報(bào)為零。
問:我公司是新成立的,但沒有產(chǎn)生收入,但已經(jīng)產(chǎn)生增值稅進(jìn)項(xiàng),取得增值稅專用發(fā)票,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了認(rèn)證。我們公司可以零申報(bào)嗎?
答:不是,新辦企業(yè)雖然當(dāng)期沒有產(chǎn)生收入,但是發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅,不能零申報(bào)。正確的申報(bào)方式是在增值稅申報(bào)表對應(yīng)的銷售一欄填寫“0”,用當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫申報(bào)表的相關(guān)欄目,以便將期末留抵稅額留到下期扣除。
問題3:免稅收入零申報(bào)
問:我公司作為從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,已按有關(guān)規(guī)定辦理增值稅減免稅備案,本期銷售全部符合免稅條件。我們可以零申報(bào)嗎?
答:不是,雖然已經(jīng)按規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,應(yīng)納稅額為0,但企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào),正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表第12欄如實(shí)填寫享受優(yōu)惠免稅的金額。
問題4:已繳稅款零申報(bào)
問:我們公司是小規(guī)模納稅人。根據(jù)客戶要求,當(dāng)期銷售收入到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅專用發(fā)票并繳納稅款。申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí)可以零申報(bào)嗎?
答:不是,企業(yè)雖然開了增值稅專用發(fā)票,交了稅,但還是不能隨意申報(bào)零。正確的處理方式是在申報(bào)表的相關(guān)欄目中如實(shí)填寫銷售收入,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成企業(yè)繳納的稅款進(jìn)行抵扣。
以上是邊肖對零申報(bào)的介紹。如果你有任何問題,請咨詢邊肖,希望對你有所幫助。