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網(wǎng)上辦稅報表填寫的15個熱點問題!
更新時間:2022-01-08 06:12:12

報稅是財務(wù)人員每個月必深圳找房屋出租 可以注冊公司須要做的事情,報稅的方式有2種,要么去稅務(wù)局窗口,要么在網(wǎng)上申報。相信大多數(shù)人都會選擇后者,畢竟誰也不愿意像去醫(yī)院看病一樣排隊。今天,小編分享一下網(wǎng)上辦稅報表填寫的15個熱點問題!

1、報表填列的注意事項有哪些?

1)在報表填寫中必須使用回車而盡量不要使用鼠標點擊的方式切 換欄目,因為大量報表的自動計算是通過回車來觸發(fā)的。在實際操作中,如果發(fā)現(xiàn)報表 數(shù)據(jù)計算不平,只需鼠標點擊第一個編輯框,回車到“保存報表”即可。

2)填寫報表中如要刪除所填數(shù)據(jù)項,請使用鍵盤「DELETE」鍵,少使用「BACKSPACE」鍵,否則可能造成填報頁面退回前一頁。

3)不要試圖修改自動生成的數(shù)據(jù),如所得稅季度申報的累計數(shù)。這 些數(shù)字是系統(tǒng)自動計算或從征管系統(tǒng)取得的申報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不可手工修改。如果確有錯誤則需核實上季申報情況,及時聯(lián)系主管國稅機關(guān)糾正后,重新做數(shù)據(jù)初始化即可得到正確的數(shù)據(jù)。

2、部分報表無法創(chuàng)建或打開的情況?

點擊「重做初始化」即可解決問題,初始化之后仍然不能解決問題的請聯(lián)系主管國稅機關(guān)。

3、填寫報表時發(fā)現(xiàn)稅率出錯或其他項目出錯?

一般是納稅人稅種登記信息或其他信息登記錯誤造成,納稅人應(yīng)及時聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)變更。

4、填寫申報表時發(fā)現(xiàn)頁面自動退出?

主要存在三種情況:

一、是網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)升級問題,一般會出通知或提示用戶在網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)恢復(fù)正常時使用即可;

二、是瀏覽器或CA程序安裝錯誤重新安裝即可;

三、是系統(tǒng)長時間未操作為保障系統(tǒng)的安全性,一般超過10分鐘不做任何頁面操作,頁面會退出重新登錄即可。

5、在進行網(wǎng)上申報時提示有前期數(shù)據(jù)未申報?

納稅人如有前期未申報的情況,需到辦稅服務(wù)廳進行補申報后才能進行當期網(wǎng)上申報。

6、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票應(yīng)如何錄入?

可根據(jù)要求匯總后手工錄入附表二第6欄。

7、當發(fā)生紅字通知單業(yè)務(wù)時應(yīng)如何處理?

根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)要求當納稅人(購貨方)發(fā)生紅字通知單業(yè)務(wù)時,應(yīng)在當期申報時做進項轉(zhuǎn)出,網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)自動將通知單中列明的進項稅額轉(zhuǎn)出額導(dǎo)入附 表二中第20欄,經(jīng)納稅人確認后系統(tǒng)自動將第13欄“本期進項稅轉(zhuǎn)出額”中稅額導(dǎo)入到《增值稅納稅申報表(適用一般納 稅人)》中主表第14行。

如該筆紅字通知單對應(yīng)的紅字發(fā)票在當期已進行了認證,網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)在提取數(shù)據(jù)自動進行過濾不提取小于零的抵扣聯(lián),如納稅人在填寫《增值稅抵扣明 細表》時,仍發(fā)現(xiàn)已認證的紅字發(fā)票,應(yīng)將紅字發(fā)票中稅額填寫到附表二的第23欄,設(shè)為“其他應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”,保存后,系統(tǒng)自動 將第13欄“本期進項稅轉(zhuǎn)出額”中稅額導(dǎo)入到《增值稅納稅申報表(適 用一般納稅人)》中主表第14行。

8、增值稅一般納稅人提交申報時提示“附表二第1欄稅額應(yīng)大于或等于"固定資產(chǎn)進 項稅額抵扣情況表"增值稅專用發(fā)票當期數(shù)!”

根據(jù)業(yè)務(wù)需求納稅人當期申報的《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》 中增值稅專用發(fā)票當期數(shù)應(yīng)小于或等于《增值稅納稅申報表(適用一般納稅人)》中附 表二第1欄稅額。實際工作中當出現(xiàn)納稅人當期有紅字發(fā)票參與抵扣時, 則有可能出現(xiàn)《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》中增值稅專用發(fā)票當期數(shù)大于《增值稅 納稅申報表(適用一般納稅人)》中附表二第1欄的情況。由于網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)對紅字發(fā)票抵扣聯(lián)進行了過濾一般不 會出現(xiàn)此類問題,如仍出現(xiàn)該這個問題時請及時聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān),確認后對該情況進行特殊處理。

9、在錄入進銷項數(shù)據(jù)時系統(tǒng)不允許修改或彈出提示相關(guān)的提示框?

網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)的進銷項數(shù)據(jù)都從防偽稅控等系統(tǒng)自動導(dǎo)入,一般不允 許修改即便能修改系統(tǒng)也會作校驗。

10、在輔導(dǎo)期內(nèi)納稅人專票如何導(dǎo)入到申報表?

在輔導(dǎo)期內(nèi)的企業(yè),系統(tǒng)會自動將稽核結(jié)果通知書中的稽核比對通過 進項
網(wǎng)上辦稅報表填寫的15個熱點問題!
稅額自動導(dǎo)入附表二第3欄;本期認證相符的數(shù)據(jù)未稽核比對的進項稅額自動導(dǎo)入附表二第 26欄。明細數(shù)據(jù)可以在《增值稅抵扣明細表》(012)中查詢。

11、增值稅抵扣明細表上的數(shù)據(jù)如何導(dǎo)入到增值稅一般納稅人主表?

《增值稅抵扣明細表》(012)上數(shù)據(jù)系統(tǒng)先自動導(dǎo)入附表二的相關(guān)欄次,待用戶確認后附表二的數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入增值稅一般納稅人主表的第11欄、第14欄的“一般貨物及勞務(wù)和應(yīng) 稅服務(wù)”中的“本月數(shù)”。如果納稅人既存在“一般貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”,又存在 “即征即退貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”,用戶需要將進項稅額等在這兩項涉稅業(yè)務(wù)中的“ 本月數(shù)”中調(diào)整。

12、沒有任何進項或銷項如何處理?

仍需創(chuàng)建空報表(012增值稅抵扣明細表、013增值稅銷售 明細表、554代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單、555應(yīng)稅服務(wù)扣除項目清單等表),然后按先附表后主表的順序創(chuàng)建105 2003版增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)表并提交申報。

13、填寫報表時某些數(shù)字無法修改?

這些數(shù)字是網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)由稅務(wù)機關(guān)的其它系統(tǒng)自動導(dǎo)入的,用戶無法修改若您認為這些數(shù)字有誤,請聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。

14、上月已申報當月開具發(fā)票如何填寫?

將上月已申報當月開具發(fā)票的數(shù)據(jù)沖減當月未開具發(fā)票的數(shù)據(jù),但要確保附表(一)中第 9列數(shù)據(jù)大于等于零,未沖減完的待下個申報期按上述辦法繼續(xù)沖減 .

15、表一有紅沖發(fā)票該如何填寫申報?

當月銷售只需要填寫稅控機中開具發(fā)票的合計,其中包含正數(shù)發(fā)票和 負數(shù)發(fā)票如合計為負數(shù),請納稅人到主管稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳進行上門申報。

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