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當(dāng)月只有紅字發(fā)票如何報(bào)稅?
更新時(shí)間:2021-10-05 22:16:55

與紅字發(fā)票有關(guān)的問題經(jīng)常在財(cái)務(wù)中處理。如果當(dāng)月只有紅字發(fā)票,該如何報(bào)稅?紅字發(fā)票也叫負(fù)發(fā)票,所以本文將介紹如何在當(dāng)月只用紅字發(fā)票為財(cái)務(wù)部門報(bào)稅,與丁丁伯德一起了解一下。



當(dāng)月只有紅字發(fā)票如何報(bào)稅?


1.紅色發(fā)票不需要認(rèn)證;


2.發(fā)票信息將自動(dòng)轉(zhuǎn)入申報(bào)系統(tǒng);


3.當(dāng)使用紅墨水發(fā)票作為憑證時(shí),只需在金額前面打一個(gè)-號(hào),并用紅墨水沖回即可。歸檔的時(shí)候沒必要處理。


如果是已收到的紅字發(fā)票,則需要在國稅報(bào)表“增值稅納稅申報(bào)表附信息(表2)”中申報(bào)專用紅字發(fā)票通知書中注明的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額,填寫后“增值稅納稅申報(bào)表”中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)出現(xiàn)。


本月只開紅字發(fā)票如何報(bào)稅?


本月只開紅字發(fā)票,如何報(bào)稅,具體從兩種情況來說:


1.如果給對(duì)方開具普通增值稅發(fā)票,可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票,不用去繳稅。


2.開增值稅發(fā)票要去稅務(wù)(也就是你的管理處),需要核實(shí),負(fù)面發(fā)票三個(gè)月以上不能抵扣。


紅字發(fā)票通知單作廢流程是怎樣的?


紅字發(fā)票通知單作廢流程包括以下步驟:


1.申請(qǐng)人注銷《開具增值稅專用發(fā)票通知書》紅字說明(申請(qǐng)人公章);


2.增值稅專用發(fā)票開票人未開具《開具增值稅專用發(fā)票通知書》紅字發(fā)票的書面承諾;


3.《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知書》原件或《開具紅字貨運(yùn)業(yè)增值稅專用發(fā)票通知書》原件兩份;


4.注銷《開具增值稅專用發(fā)票通知書》紅字登記表。


符合惠州垃圾條件的,同時(shí)滿足以下條件。發(fā)票應(yīng)標(biāo)記為無效,開票軟件應(yīng)標(biāo)記為無效:


1.收到退回發(fā)票和扣款的時(shí)間不超過賣方開具發(fā)票的月份;


2.賣方?jīng)]有抄稅,沒有記賬;購買方?jīng)]有認(rèn)證或認(rèn)證結(jié)果顯示“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不一致”,專用發(fā)票代碼和號(hào)碼的認(rèn)證不一致”的。


知識(shí)拓展:賣家收到紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做?