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先盈利后虧損要不要交企業(yè)所得稅是會(huì)計(jì)工作中的常見問題,企業(yè)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得及其他所得的情況下,一般都要繳納企業(yè)所得稅。若是出現(xiàn)虧損是可以用企業(yè)所得稅來彌補(bǔ)的。本文就針對(duì)先盈利后虧
企業(yè)每年年度終了都要對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳,雖然很多會(huì)計(jì)人員都懂得匯算清繳的具體流程,但是對(duì)于企業(yè)申報(bào)匯算清繳職工福利費(fèi)的范圍還是有很多小伙伴有模糊的地方的,讓叮叮鳥帶著大家
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)間?匯算清繳是指企業(yè)在年度終了后對(duì)所得稅及其他預(yù)繳稅款進(jìn)行匯總清算的行為。那么2020年企業(yè)匯算清繳的時(shí)間截止日是什么時(shí)候呢?所需要的資料及其操
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅征收方式包括查賬征收和定期定額征收。近期,很多小伙伴都在咨詢定期定額的個(gè)體工商戶個(gè)稅計(jì)算的問題,本文將給予詳細(xì)介紹,來一起了解下吧!定期定額的個(gè)體工商戶個(gè)稅
很多會(huì)計(jì)人應(yīng)該都知道,在月末的時(shí)候,要對(duì)多交的增值稅做轉(zhuǎn)出的處理,那么相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄你知道怎么做嗎?如果不了解,那就和叮叮鳥一起來學(xué)習(xí)吧。對(duì)于多交增值稅的專欄核算的應(yīng)該是納稅人
小規(guī)模納稅人在達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)后可以申請(qǐng)為一般納稅人。因?yàn)橐话慵{稅人的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)稅,從而減輕企業(yè)納稅負(fù)擔(dān)。所以,很多小規(guī)模納稅人都想轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人。下面叮叮鳥就帶大家一
在外貿(mào)企業(yè)的會(huì)計(jì)工作中經(jīng)常會(huì)遇到進(jìn)出口的問題,這就要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)進(jìn)出口會(huì)計(jì)處理方法熟練掌握。本文主要介紹出口退稅的會(huì)計(jì)處理怎么做?來一起了解下吧!出口退稅的會(huì)計(jì)處理增值稅退(免
待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和留底稅額的可能是會(huì)計(jì)人們會(huì)容易混淆的,那么這兩者之間有什么不同呢?如果你對(duì)這部分內(nèi)容不了解,那就和叮叮鳥一起來學(xué)習(xí)吧。其實(shí),待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和”與“期末留抵稅額”